内部审计

阿灵顿学校董事会致力于确保公新利18体育官方app共资金明智地花费,该业务是有效的,并且在所有APS业务活动中都有充分的透明度和符合性。学校董事新利18体育官方app会通过采用预算和建立学校委员会政策,指导这些事项中的主管。总监和学校董事会在一起负责获得学校部门的使命。新利18体育官方app

为了帮助他们履行职责,学校委员会已组建审计委员会,并任命董事内部审计,其报告责任是审计委员会。新利18体育官方app建立了本报告结构,以确保内部审计董事仍然独立于地区管理,并确保审计结果是客观的,并直接向学校委员会传达。新利18体育官方app内部审计研究所所定义的内部审计是在组织内进行独立评估活动,以审查治理的服务。

内部审计总监 - 约翰莫克

电子邮件:John.Mickevice@apsva.us.电话:703-228-6016

审计报告和介绍

2021-2022内部审计工作计划


2021内部审计报告


2020年内部审计报告


APS新建筑成本

APS审计委员会要求在FY18期间对APS新建建筑成本进行独立比较。O’Connor Construction Management, Inc. (OCMI), an independent construction and cost consultancy firm, was selected to conduct this study, in part, because it has not been associated with any current APS projects that are under construction or in the planning stages. APS Internal Audit worked with APS staff to coordinate and communicate APS information needed by O’Connor to complete this project.